下列有关货币资金内部控制的说法,错误的是
下列有关货币资金内部控制的说法,错误的是
1、下列有关货币资金内部控制的说法,错误的是( )。
A、出纳人员不得兼任稽核、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,但可以负责会计档案保管
B、审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
C、企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
D、企业取得的货币资金收入需要及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
【正确答案】A
【答案解析】出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
2、下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
A、由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表
B、由出纳登记应收账款明细账
C、由出纳登记固定资产卡片账
D、由出纳保管会计档案
【正确答案】C
【答案解析】出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。企业应当由专人(不能是出纳)定期核对银行账户(每月至少核对一次),编制银行存款余额调节表。
3、撤销注册,收回注册会计师证书的情形有( )。
A、完全丧失民事行为能力的
B、受刑事处罚的
C、因在财务、会计、审计、企业管理或者其他经济管理工作中犯有严重错误受行政处罚、撤职以上处分的
D、自行停止执行注册会计师业务满一年的
【正确答案】ABCD
【答案解析】以上选项均正确。
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